市民政局局机关2016年预算公开(市民政局2016年部门预算基本情况说明)

    一、部门预算情况说明
    (一)部门机构设置、职能
    市民政局内设13个职能科室。主要职责是:贯彻国家、省民政工作方针、政策和法律、法规;研究制定全市民政事业中、长期发展规划和年度工作计划;研究拟定全市民政发展规划和全市民政工作的规范性文件,并组织实施和监督检查;贯彻落实优抚政策、减灾救灾工作政策、离退休干部和复员退伍军人等安置政策;健全城乡社会救助体系;指导县(市、区)行政区域界线勘定和管理工作;贯彻落实社会福利事业政策、婚姻管理、殡葬管理、儿童收养政策、城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策、老龄事业发展规划政策等;指导全市民政工作的改革和发展等。
    (二)人员构成情况
    市民政局编制117人,其中:行政编制50人,事业编制67人;在职人员97人,离退休人员50人。
    (三)预算年度的主要工作任务
    加强以社会救助、社会福利、优抚安置、慈善事业为主要内容的民生保障工作;推进以村(居)民自治、城乡社区建设、社会组织培育发展、区划调整和界线管理为重点的社会管理工作;强化地名服务、殡葬改革与服务、社会福利服务、社区服务、婚姻登记、收养登记等公共服务工作;强化民政机关、民政公共服务设施和基层民政队伍建设。
    二、收入预算说明
    2016年收入预算1433.5万元,其中:财政拨款收入1216.1万元,纳入预算管理的行政事业性收费0.1万元,纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入81.3万元,其他收入136万元。
    三、支出预算说明
    2016年支出预算1433.5万元,其中:财政拨款支出1216.1万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出0.1万元,纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入安排的支出81.3万元,其他收入安排的支出136万元。
    2016年支出预算按用途划分:工资福利支出621.2万元,占43%;商品服务支出45.4万元,占3%;对个人及家庭的补助324.4万元,占23%;项目支出442.4万元,占31%,主要项目是:双拥慰问,农村、城乡医疗救助、城乡低保、救灾和优抚对象上访接待工作经费等。
    二、部门“三公”经费增减变化原因等说明
    2015年度决算报表“三公经费”为134.9万元,2015年度预算“三公经费”为188万元,2016年度“三公经费”预算为54.5万元,比2015年度预算下降71%。下降的主要原因是2016年公务车辆改革后,车辆运行费用减少。


   

 
 























 
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